Procesos y Procedimientos Oficina de Control Interno
Listado de Sub Categorías
subcategoriasM12-P1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SERVICIOS INDEPENDIENTES Y OBJETIVOS DE ASEGURAMIENTO Y CONSULTA
Evaluar y asesorar la gestión de la administración sobre los riesgos críticos y controles aplicados en la Gobernación del Valle, Administración Central, para agregar valor a los procesos, aplicando el Marco Internacional para la practica profesional de auditoria (MIPPA) en armonía con las guías del Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP
PR-M12-P1-01 V03 PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN
Establecer los lineamientos para la Planificación, Ejecución y Seguimiento de las Auditorias Internas al Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Valle del Cauca.
PR-M12-P1-03 V01 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DE CALIDAD
Establecer los lineamientos para la Planificación, Ejecución y Seguimiento de las Auditorías de calidad.
Número de visitas a esta página 11194