Auditoria Interna a la Evaluación de los Riesgos de los Procesos Vigencia 2019

Auditoria Interna a la Evaluación de los Riesgos de los Procesos Vigencia 2019

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento al programa Anual de Auditorias de la vigencia 2019 y las disposiciones legales vigentes, de la planeación estratégica y procediminetos aplicables, así como la implementación del Sistema Integrado de Gestión y lograr que se mantenga de acuerdo con las normas MIPG-2017.

Realizó apertura de la Evaluación a la Gestión de Riesgos de los procesos en la salade juntas de la Oficina de Control Interno.

El objetivo de esta auditoria es evaluar la efectividad de los controles establecidos sobre los riesgos identificados y valorados, en los mapas de riesgos de los procesos de la Gobernación del Valle del Cauca, con corte a marzo 30 de 2019, tambien anlizar que los riesgos identificados en los procesos, sean coherentes con sus objetivos, verificar la eficacia y la eficiencia de los controles y las acciones de control sean efectivas y evaluar la aplicación de las políticas de gestión de los riesgos.


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Fecha de publicación 23/05/2019
Última modificación 23/05/2019